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****关于修正液/修正带/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于修正液/修正带/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:姜邦冕
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:520304
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**市播****社区西大街南段272号
三、成交信息
成交日期:2026年2月1日
总成交金额(元):1451 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市播****社区****文体局)1-3号门面 | 1451.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 得力 7284 优酷7284修正液(混)(只) | 得力/deli | 7284 | 12 | 3.5 | 42.0 |
| 2 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 得力/deli | 0018 | 10 | 20.0 | 200.0 |
| 3 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号碱性电池2粒 | 10 | 5.0 | 50.0 |
| 4 | 得力 6058 经典办公剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6058 | 10 | 8.0 | 80.0 |
| 5 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 2 | 18.0 | 36.0 |
| 6 | 霞光 A4 塑封膜6丝 100张/包 | 霞光 | A4 | 6 | 28.0 | 168.0 |
| 7 | 得力 7092 固体胶 胶棒(白)(只) | 得力/deli | 7092 | 120 | 2.5 | 300.0 |
| 8 | 得力 30403 高粘棉纸双面胶带 | 得力/deli | 30403 | 20 | 18.0 | 360.0 |
| 9 | 晨光 APYMU635 4K/160g素描纸 20张一包 | 晨光/M G | APYMU635 | 10 | 10.8 | 108.0 |
| 10 | 晨光 APYMV268 素描纸8k/110g 20张/包 | 晨光/M G | APYMV268 | 6 | 5.5 | 33.0 |
| 11 | 宝克 PS1800 0.7mm大容量中性笔笔芯 黑色 12支/盒 | 宝克/Baoke | PS1800 | 2 | 12.0 | 24.0 |
| 12 | 南孚 5号电池2粒装 聚能环4代 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池2粒装 | 10 | 5.0 | 50.0 |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: