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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7291
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0014 23/23厚 订书钉 订书针 1000枚/盒 | 5 | 50.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 2 | 图形 da 档案袋/文件袋 | 300 | 450.0 | 图形\da | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0299 得力重型订书机大号订书器 | 1 | 118.0 | 得力/deli\0299 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |