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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1855
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AWG97003 胶水125ML | 1 | 42.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM92990 档案盒 | 12 | 144.0 | 晨光/M G\ADM92990 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 23A12V 普通干电池 | 4 | 24.0 | 南孚/NANFU\23A12V | 验收通过 | |
| 4 | 可得优 拆信刀/切纸刀 | 5 | 5.0 | 可得优/KW-TRIO\3541 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM94817B 档案盒 | 1 | 108.0 | 晨光/M G\ADM94817B | 验收通过 | |
| 6 | 奔图 CTL-350 粉盒 | 1 | 450.0 | 奔图/Pantum\CTL-350 | 验收通过 | |
| 7 | 立思辰 TL-8568 粉盒 | 1 | 1180.0 | 立思辰/LANXUM\TL-8568 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |