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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0650
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 23213 学生用笔记本 | 10 | 440.0 | 得力/deli\23213 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6824红 马克笔 | 40 | 1280.0 | 得力/deli\6824红 | 验收通过 | |
| 3 | 益视 课业本/教学用本 | 30 | 90.0 | 益视\课业本/教学用本 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 40 | 140.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |