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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1468X****1801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 替芯7938 活页替芯 活页册 | 得力/deli替芯7938 | 本 | 35.00 | 22 | 770 |
| 2 | 公牛 GN-605 接线板 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 8.00 | 60 | 480 |
| 3 | 得力 S910 铅笔 | 得力/deliS910 | 支 | 11.00 | 1 | 11 |
| 4 | 得力 33510 档案盒 | 得力/deli33510 | 只 | 29.00 | 9 | 261 |
| 5 | 得力 5921 档案盒 | 得力/deli5921 | 个 | 54.00 | 10 | 540 |
| 6 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deliS856 | 支 | 36.00 | 3 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 聂丽玲
联系电话: 181****6014
传真:
地址: **市巴里坤哈萨****人民政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: