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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M020********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 日记本 | 得力/deli7650 | 本 | 35.00 | 13.8 | 483 |
| 2 | 齐心 EA1002-10 档案盒 | 齐心/ComixEA1002-10 | 只 | 23.00 | 49 | 1127 |
| 3 | 得力 30009 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30009 | 卷 | 32.00 | 1 | 32 |
| 4 | 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 | 得力/deli得力S760笔芯0.5mm 20支 | 支 | 51.00 | 12.9 | 657.9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢清辉
联系电话: ****974****
传真:
地址: **县渡江大道566号1栋3楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****工业园业俊路156号
附件信息: