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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2569
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 礼品袋/盒/塑料袋 | 1 | 240.0 | 考翼\120*140 | 验收通过 | |
| 2 | 数码线材 | 1 | 34.0 | 绿联/Ugreen\线 | 验收通过 | |
| 3 | 挂毯/壁毯 | 1 | 95.0 | 考翼\地毯KY-06 | 验收通过 | |
| 4 | 连接线/连接器/转换器 | 1 | 48.0 | 绿联/Ugreen\HD106 | 验收通过 | |
| 5 | 日常护理 | 2 | 240.0 | 维达/Vinda\VS4411 | 验收通过 | |
| 6 | 移动电源 | 1 | 150.0 | 绿联/Ugreen\55996 | 验收通过 | |
| 7 | 多功能插座 | 8 | 496.0 | 公牛/BULL\GN-403(5m) | 验收通过 | |
| 8 | 其它茶叶 | 20 | 820.0 | 金井\金井特级绿茶200g | 验收通过 | |
| 9 | 宝珠/走珠/签字笔 | 24 | 192.0 | 斑马/ZEBRA\秀丽笔 | 验收通过 | |
| 10 | VGA切换器 | 1 | 58.0 | 绿联/Ugreen\CM513 | 验收通过 | |
| 11 | 中性笔 | 10 | 160.0 | 晨光/M G\Q7(0.7mm) | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |