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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M020********00205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8554-D 长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 12.00 | 22 | 264 |
| 2 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 5.00 | 32 | 160 |
| 3 | 得力 多瑙河 A3 70g A3复印纸 | 得力/deli多瑙河 A3 70g | 箱 | 1.00 | 190 | 190 |
| 4 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 个 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 5 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 | 瓶 | 12.00 | 16 | 192 |
| 6 | 得力 垃圾袋 | 得力/deli18816 | 卷 | 50.00 | 8 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴文超
联系电话: ****219
传真:
地址: **县政务大楼二楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县横水镇阳岭大道825号
附件信息: