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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********560********2026000806
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6824 思达小号马克笔 细杆双头记号笔 黑色 12支/盒 | 得力/deli6824, | 盒 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 2 | 晨光 Q7 经典中性笔 拔盖水性笔 0.5mm签字笔 三色可选 支 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 3 | 红叶 250g 合成浆糊 PVAL成份 浓稠无杂质 胶水 250g/瓶 | 红叶250g, | 瓶 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | 得力 7303 125ml高粘度普通实用型液体胶水 单瓶/装 | 得力/deli7303, | 支 | 10.00 | 3.5 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐开刚
联系电话: 138****7745
传真:
地址: ****中心第二办公区西楼4楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: