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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6376
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 LR20 一号电池2粒普通干电池 | 40 | 800.0 | 南孚/NANFU\LR20 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3281 硬抄本(混)-96页-A4(本) | 60 | 390.0 | 得力/deli\3281 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MG7103 35g高粘度固体胶棒 | 1 | 36.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGP30105 中性笔【12支/盒】 | 9 | 90.0 | 晨光/M G\AGP30105 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AGPA7101 黑色中性笔财务专用0.28mm 12支/盒 | 1 | 19.0 | 晨光/M G\AGPA7101 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0052 别针/回形针/大头针(黑色)(200只/桶) | 2 | 13.0 | 得力/deli\0052 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7758 彩色复印纸-A4-80g | 4 | 50.0 | 得力/deli\7758 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |