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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超轻粘土 彩泥/橡皮泥 黏土彩泥 | 无品牌超轻粘土 | 包 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 星空 书法用纸 硬笔书法练习本 | 星空硬笔书法练习本 | 本 | 25.00 | 1.5 | 37.5 |
| 3 | 得力 HC113 铅笔 | 得力/deliHC113 | 桶 | 1.00 | 21 | 21 |
| 4 | 国产 装扮用品 红领巾 | 国产红领巾 | 个 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 5 | 妙洁 2877 玻璃清洁器及配件 一次性纸盘 | 妙洁/magic2877 | 包 | 3.00 | 5 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 牟爱莉
联系电话: 136****9185
传真:
地址: **维吾尔自治区伊犁哈萨****车站街道办**虹桥园0号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: