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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-96033 电源转换器 | 公牛/BULLGN-96033 | 个 | 4.00 | 38 | 152 |
| 2 | 得力 18322 电源转换器 | 得力/deli18322 | 个 | 4.00 | 66 | 264 |
| 3 | 得力 3872 装订机 | 得力/deli3872 | 台 | 2.00 | 309 | 618 |
| 4 | 晨光 APYRDH60 档案盒 | 晨光/M GAPYRDH60 | 包 | 4.00 | 44 | 176 |
| 5 | 晨光 ADM95078 文件袋 | 晨光/M GADM95078 | 个 | 10.00 | 3.9 | 39 |
| 6 | 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30400 | 卷 | 4.00 | 1 | 4 |
| 7 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 3.00 | 8 | 24 |
| 8 | 得力 MB713 白板 | 得力/deliMB713 | 块 | 2.00 | 310 | 620 |
| 9 | 得力 63104 报告夹 | 得力/deli63104 | 袋 | 10.00 | 15 | 150 |
| 10 | 得力 78994 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78994 | 个 | 5.00 | 45 | 225 |
| 11 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
| 12 | 得力 2192 闪存盘/U盘 | 得力/deli2192 | 只 | 5.00 | 120 | 600 |
| 13 | 得力 64103 档案袋 | 得力/deli64103 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 14 | 得力 BP149 笔记本 | 得力/deliBP149 | 本 | 10.00 | 12 | 120 |
| 15 | 得力 0386 订书机 | 得力/deli0386 | 个 | 2.00 | 125 | 250 |
| 16 | 得力 SF300 中性笔 | 得力/deliSF300 | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 135****0327
传真:
地址: **市七里乡街内
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: