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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********560********2026001006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92616 12#订书钉 高强度易穿透订书针 办公用品 1000枚/盒 10盒装 | 晨光/M GABS92616, | 盒 | 20.00 | 9.5 | 190 |
| 2 | 得力 0466 单指按压省力订书机 适配12# 可装50枚钉 | 得力/deli0466, | 个 | 1.00 | 17.8 | 17.8 |
| 3 | 得力/deli 27037 A4粘扣PP塑料文件档案盒 升级背条孔槽 75mm蓝色10只 | 得力/deli27037, | 件 | 1.00 | 85 | 85 |
| 4 | 得力 0231 12#高效便捷起钉器订书机拔钉器 | 得力/deli0231, | 台 | 2.00 | 3.2 | 6.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曾新月
联系电话: 133****5433
传真:
地址: ****中心第二办公区西楼4楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: