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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2026000208
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7550 橡皮擦 36块/盒 | 得力/deli7550, | 盒 | 2.00 | 29 | 58 |
| 2 | 得力 HM108-36 36色丙烯马克笔 | 得力/deliHM108-36, | 盒 | 20.00 | 43 | 860 |
| 3 | 得力 0749 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0749, | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 得力 6022 剪刀 儿童安全小剪刀圆头小号带保护套 | 得力/deli6022, | 把 | 10.00 | 4.5 | 45 |
| 5 | 得力 58109 铅笔 高级书写2B铅笔 12支/盒 | 得力/deli58109, | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 得力 30404 棉纸双面胶带 10个/托 | 得力/deli30404, | 卷 | 3.00 | 16 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒙开金
联系电话: 186****4688
传真:
地址: 金**沙土镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: