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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****行
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M020********00004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 惠普 CF500A 硒鼓 | 惠普/HPCF500A | 个 | 3.00 | 320 | 960 |
| 2 | 绿联 70319 HDMI线 | 绿联/Ugreen70319 | 根 | 2.00 | 45 | 90 |
| 3 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2325 | 只 | 1.00 | 170 | 170 |
| 4 | 日立 GP60NB71 光驱/刻录/DVD | 日立/HITACHIGP60NB71 | 台 | 2.00 | 250 | 500 |
| 5 | 【服务】安装调试服务 | 件 | 2.00 | 120 | 240 | |
| 6 | S08 中性笔 | 得力/deliS08 | 盒 | 30.00 | 17 | 510 |
| 7 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 50.00 | 11 | 550 |
| 8 | 得力 5952 档案袋 | 得力/deli5952 | 件 | 20.00 | 11.2 | 224 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 葛志鸿
联系电话: ****975****
传真:
地址: **省****
2、供应商名称: ****行
地址: **省**市**县**市**县贡江镇红军大道