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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N726********261403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 雕牌 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌洗衣液 | 瓶 | 24.00 | 50 | 1200 |
| 2 | 苏泊尔 SW-15YJ36 电热水壶 苏泊尔/SUPOR 1.5L养生壶 煮茶器 316L不锈钢带滤网 SW-15YJ36 | 苏泊尔/SUPORSW-15YJ36 | 个 | 4.00 | 100 | 400 |
| 3 | 得力 7579 奖状/证书 得力/deli 7579 16K荣誉证书 红绒面 | 得力/deli7579 | 本 | 4.00 | 1 | 4 |
| 4 | 得力/deli 24827 奖状/证书 奖状纸 中小学生个人表扬 加厚铜版纸 | 得力/deli24827 | 张 | 24.00 | 0.5 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邵佳慧
联系电话: 181****5616
传真:
地址: **市12小区公25****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: **生****财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****632
传真: /
地址: ****四东路1****中心
附件信息: