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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N735********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金士顿 DTSE9G3 闪存盘/U盘 | 金士顿/KingstonDTSE9G3 | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
| 2 | 得力 7102 得力(deli)21g高粘度PVA固体胶水/胶棒 快干耐用便携 学习生活手工DIY 办公用品 7102 | 得力/deli7102 | 支 | 2.00 | 2.5 | 5 |
| 3 | 绿联 HD101 HDMI线 | 绿联/UgreenHD101 | 条 | 1.00 | 25 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张悦
联系电话: 156****8680
传真:
地址: 皓月大路1155号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: