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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9133
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 30229 读卡器 | 3 | 114.0 | 绿联/Ugreen\30229 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 1 | 1.0 | 晨光/M G\AXP96409 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9863ES 印泥/** | 9 | 45.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7312 胶水 | 12 | 36.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 SDDDC4-032G-Z46 U盘 | 6 | 360.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4-032G-Z46 | 验收通过 | |
| 6 | 宝克 PC880F 中性笔 | 16 | 160.0 | 宝克/Baoke\PC880F | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |