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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9466
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 ****470 纸杯 整箱装 228ML*20包*100只装 | 1 | 280.0 | 妙洁/magic\****470 | 验收通过 | |
| 2 | 雅高 100****62356 洗碗手套加绒 2双装 | 10 | 245.0 | 雅高\100****62356 | 验收通过 | |
| 3 | 环美 HM-20 学生作业本 | 100 | 200.0 | 环美\HM-20 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S01 0.5mm子弹头经典办公按动笔 | 10 | 220.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |