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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M020********00004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 领象 LX-S60 水桶 | 领象LX-S60 | 个 | 10.00 | 39 | 390 |
| 2 | 金诗洛 簸箕 | 金诗洛/KIMSLOWJZT-0035 | 把 | 10.00 | 11 | 110 |
| 3 | 兰诗 SB-0318 扫把 | 兰诗SB-0318 | 把 | 20.00 | 4 | 80 |
| 4 | 晨光 ABS92897 订书机 | 晨光/M GABS92897 | 个 | 1.00 | 26 | 26 |
| 5 | 得力 5618 档案盒 | 得力/deli5618 | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
| 6 | 幸运鸟 A4 70g 打印/复印纸 | 幸运鸟/HOOPOEA4 70g | 箱 | 10.00 | 135 | 1350 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖露萍
联系电话: ****960****
传真:
地址: 新**八面山大道
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市井****花园杜鹃苑D幢01室