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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N729********261001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | **印 TO-400 粉盒 | **印/EAST SEALTO-400 | 盒 | 1.00 | 240 | 240 |
| 2 | 国际 BL-02 墨粉/碳粉 | 国际BL-02 | 支 | 7.00 | 50 | 350 |
| 3 | 得力 S06 中性笔 | 得力/deliS06 | 件 | 1.00 | 21 | 21 |
| 4 | 荣将 短几 2个单人沙发1个茶几 | 荣将短几 | 张 | 1.00 | 890 | 890 |
| 5 | 晨光 ASS91360 美工刀 | 晨光/M GASS91360 | 把 | 1.00 | 12 | 12 |
| 6 | 理光 M C2001 黑色 墨粉盒 | 理光/RICOHM C2001 黑色 | 支 | 7.00 | 480 | 3360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜文刚
联系电话: 155****0333
传真:
地址: **县树文东街103-8
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: