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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4198
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 回形针100枚/盒 10盒装 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0014 厚层订书钉23/23(1000枚/盒) | 3 | 24.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 时尚饮杯A 纸杯(1箱) | 1 | 240.0 | 富强\时尚饮杯A | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K35 黑 0.5mm经典按动子弹头中性笔 | 6 | 18.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9844 四联文件框(蓝)(只) | 2 | 76.0 | 得力/deli\9844 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9083 记事贴(混)76*101mm(包) | 10 | 38.0 | 得力/deli\9083 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3192 会议记录本(黑)(本) | 5 | 96.0 | 得力/deli\3192 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8554 票夹4#(混)(48只/筒) | 7 | 168.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |