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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92724 订书钉 | 晨光/M GABS92724 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 得力 3479 账本/账册 | 得力/deli3479 | 包 | 10.00 | 35 | 350 |
| 3 | 齐心 AG-30 档案盒 | 齐心/ComixAG-30 | 组 | 80.00 | 20 | 1600 |
| 4 | 齐心 A868 文件夹 | 齐心/ComixA868 | 包 | 200.00 | 20 | 4000 |
| 5 | 惠普 DVD+RW 光盘 | 惠普/HPDVD+RW | 盒 | 2.00 | 150 | 300 |
| 6 | 纽曼 DRW-801 刻录机 | 纽曼/NewmineDRW-801 | 个 | 1.00 | 360 | 360 |
| 7 | 申士 7012 记事本 | 申士7012 | 本 | 25.00 | 40 | 1000 |
| 8 | 得力 8551S 便条夹/照片夹 | 得力/deli8551S | 筒 | 20.00 | 38 | 760 |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
| 10 | 得力 S88-F 中性笔 | 得力/deliS88-F | 盒 | 35.00 | 48 | 1680 |
| 11 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli27036 | 只 | 150.00 | 28 | 4200 |
| 12 | 得力 50705 奖状/证书 | 得力/deli50705 | 本 | 15.00 | 35 | 525 |
| 13 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 盒 | 20.00 | 60 | 1200 |
| 14 | 格之格 CF277A 墨粉/碳粉 | 格之格CF277A | 瓶 | 120.00 | 80 | 9600 |
| 15 | 惠普 CC388X 硒鼓 | 惠普/hpCC388X | 支 | 10.00 | 450 | 4500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王艳
联系电话: 132****8755
传真:
地址: **市小营盘镇夏尔布呼街22号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: