保山市接待办公室2026年部门预算编制说明

发布时间: 2026年02月03日
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****2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录


第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表



****2026年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

****是宣传**、规范接待、协调指导全市接待工作、抓好接待人员的业务培训,****市委的参照公务员法管理公益****事业单位,为正处级,其主要职责是:

1.****省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署,****市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实党和国家领导人莅保的接待服务工作。

3.落实中央和国家有关部门,各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

4.落实省内外各州市党委、****委员会、政府、政协厅级领导的接待工作。

5.安排市委、市人大常委会、市政府、市政协率团赴外省、州市考察的前站接洽工作及相关服务。

6.参与市级重大活动和重要会议的接待服务,加强与接待对象的联系,掌握接待信息。

7.联系协调上下级接待部门,指导全市接待工作,加强全市接待系统网络建设,抓好接待人员的业务培训。

8.参与**外宣,积极宣传介绍**,树立**良好形象,不断提高**知名度。

9.完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个机构,包括:综合科、接待一科、接待****服务中心。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

****重点工作主要是****省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署,****市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。落实党和国家领导人、中央和国家有关部门,各省、自治区、直辖市部级领导、省内外各州市党委、****委员会、政府、政协厅级领导的莅保接待工作。参与市级重大活动和重要会议的接待服务,联系协调上下级接待部门,指导全市接待工作,加强全市接待系统网络建设,抓好接待人员的业务培训。参与**外宣,积极宣传介绍**,树立**良好形象,不断提高**知名度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制11人。在职实有12人,其中:财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,406,800元,其中:一般公共预算4,406,800元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加132,500元,同比增长3.1%。主要原因是:1.2025年8月我办调入1人、人员晋级晋档及调整基本工资,工资和社会保险缴费增加44,800元;2.日常办公经费增加87,700元。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,406,800元,其中:本年收入4,406,800元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,406,800元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加132,500元,同比增长3.1%。主要原因是:1.2025年8月我办调入1人、人员晋级晋档及调整基本工资,工资和社会保险缴费增加44,800元;2.日常办公经费增加87,700元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,406,800元。财政拨款安排支出4,406,800元,其中:基本支出4,406,800元,比上年预算增加132,500元,同比增长3.1%。主要原因是:1.2025年8月我办调入1人、人员晋级晋档及调整基本工资,工资和社会保险缴费增加44,800元;2.日常办公经费增加87,700元;项目支出0元,与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

****301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行1,165,800元,主要用于****机关行政人员的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费,培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他公务交通费用等支出。

****350一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行439,400元,主要用于****事业人员的基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费等支出。

****399一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—****办公厅(室)及相关机构事务支出2,470,000元,主要用于公务接待费及接待工作相关支出。

****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休600元,主要用于退休人员公用经费支出。

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出196,600元,主要用于****在职人员基本养老保险缴费支出。

****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗55,000元,主要用于****机关行政在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗28,500元,主要用于****在职事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助46,100元,主要用于****在职行政人员和事业人员公务员医疗补助缴费支出。

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出4,800元,主要用于****在职行政人员和事业人员工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年****不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定,****政府采购预算,共涉及采购项目12个,政府采购预算总额44,350元,其中:政府采购货物预算4,650元、政府采购服务预算39,700元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,035,000元,与上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

****2026年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化情况:与上年持平,无变化。

(二)公务接待费

****2026年公务接待费预算为2,000,000元,与上年持平,国内公务接待批次为360次,共计接待3900人次。

增减变化情况:与上年持平,无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为35,000元,与上年持平。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费35,000元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况:与上年持平,无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

****2026年没有重点项目预算,没有设置重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排2,683,800元,较上年增加87,700元,增长3.38%,主要原因是:为保障部门工作正常开展增加了办公费、会议费和其他交通费预算。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费预算为0元,与上年持平。

增减变化情况:与上年持平,无变化。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,****资产总额188,627.66元,其中,流动资产112.02元,固定资产188,515.64元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少84,696.25元,其中:固定资产减少83,118.52元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。


附件:2026年部门预算公开表




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