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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0076
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 莱盛 2040 碳粉 | 4 | 320.0 | 莱盛/Laser\2040 | 验收通过 | |
| 2 | 爱普生 004 墨水 | 14 | 840.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 3 | 兄弟 TN-281BK 粉盒 | 3 | 480.0 | 兄弟/BROTHER\TN-281BK | 验收通过 | |
| 4 | 兄弟 DR-2350 硒鼓 | 1 | 220.0 | 兄弟/BROTHER\DR-2350 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S19 中性笔 | 5 | 170.0 | 得力/deli\S19 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8556ES 长尾夹 | 4 | 40.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AGPK3558A 中性笔 | 5 | 90.0 | 晨光/M G\AGPK3558A | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 4 | 52.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9863ES ** | 5 | 30.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |