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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8526
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 | 30 | 930.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33179 档案盒 | 10 | 580.0 | 得力/deli\33179 | 验收通过 | |
| 3 | 大江 桶装草酸清洁剂 | 4 | 500.0 | 大江\40029 | 验收通过 | |
| 4 | 长鹿 玻璃胶 | 5 | 80.0 | 长鹿\透明220ML | 验收通过 | |
| 5 | 意利原子 C30 机械锁、防盗门锁套装、C级防盗、锁芯 | 5 | 900.0 | 意利原子\C30 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 指示标签帖 | 5 | 75.0 | 得力/deli\25908 | 验收通过 | |
| 7 | 绿丰 一次性塑杯 | 5 | 210.0 | 绿丰\230 | 验收通过 | |
| 8 | 金尼甲 洗手池下水管 | 3 | 18.0 | 金尼甲\KG-05 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |