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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2135
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 科朗鑫盛 装订耗材 | 20 | 24.0 | 科朗鑫盛\十孔装订夹条 | 验收通过 | |
| 2 | 用友 账本/账册 | 3 | 66.0 | 用友/yonyou\账本 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MPYJZ550 笔记本 会议本 | 4 | 24.0 | 晨光/M G\MPYJZ550 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 71163 卷笔刀/削笔器 | 1 | 13.0 | 得力/deli\71163 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33408 铅笔 | 2 | 12.0 | 得力/deli\33408 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |