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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M012********00005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 40204 手机充电线 | 绿联/Ugreen40204 | 根 | 400.00 | 7 | 2800 |
| 2 | 指甲剪套装 | 无品牌指甲剪套装 | 套 | 150.00 | 10 | 1500 |
| 3 | 扇子 | 无品牌扇子 | 把 | 800.00 | 1.2 | 960 |
| 4 | 帆布袋 | 无品牌帆布袋1 | 个 | 500.00 | 11 | 5500 |
| 5 | 倍思 PPQD3-2040 快充充电宝1个 | 倍思/BASEUSPPQD3-2040 | 个 | 80.00 | 65 | 5200 |
| 6 | 雨伞1把 雨伞1把 | 无品牌雨伞1把 | 把 | 100.00 | 26 | 2600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖惠玲
联系电话: ****915****
传真:
地址: 行政中心406室
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县胡吉镇蒋桥工贸区中街**2012号
附件信息: