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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********257801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 中联 301地刷 301刷子地板清洁刷 | 中联/ZOLEE301地刷 | 把 | 35.00 | 35 | 1225 |
| 2 | 得力 7658 无线胶装本60张/本A4软抄本记事本工作笔记本 | 得力/deli7658 | 本 | 34.00 | 5.5 | 187 |
| 3 | 雕牌 超效加酶 508G 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌超效加酶 508G | 包 | 21.00 | 5 | 105 |
| 4 | 华太电池 华太 1号电池电学实验燃气灶电池 R20 电池/电力配件 | 华太电池R20 | 只 | 40.00 | 2 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马德福
联系电话: 199****2592
传真:
地址: 第五师八十六团团部
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: