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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N138********223802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 格力 空调配件扎带 | 格力/GREE扎带 | 包 | 80.00 | 10 | 800 |
| 2 | 格力 空调配件保温管 | 格力/GREE保温管 | 米 | 130.00 | 16 | 2080 |
| 3 | 格力 空调配件电源线 | 格力/GREE电源线 | 米 | 130.00 | 15 | 1950 |
| 4 | 格力 空调配件支架 | 格力/GREE空调支架 | 只 | 20.00 | 75 | 1500 |
| 5 | 格力 空调配件 | 格力/GREE空调铜管 | 米 | 130.00 | 100 | 13000 |
| 6 | 格力 KFR-35GW/NhGc1B 空调 | 格力/GREEKFR-35GW/NhGc1B | 台 | 10.00 | 3399 | 33990 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁延超
联系电话: 135****1217
传真:
地址: ****园区景阳大路2655号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: