开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********261002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 50.00 | 1 | 50 |
| 2 | 晨光 AGPK3507 中性笔 | 晨光/M GAGPK3507 | 支 | 5.00 | 18.5 | 92.5 |
| 3 | 得力 7093 胶棒/36g高粘固体胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 120.00 | 2.8 | 336 |
| 4 | 得力 7302 胶水/50ml | 得力/deli7302 | 瓶 | 240.00 | 1.2 | 288 |
| 5 | 得力 9874ES 印油/印泥/** | 得力/deli9874ES | 件 | 12.00 | 4.5 | 54 |
| 6 | 得力 9864ES 印油/印泥/**/方形快干** | 得力/deli9864ES | 件 | 20.00 | 7.8 | 156 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 倪维佳
联系电话: 139****7395
传真:
地址: 范家屯镇**利大街34号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: