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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7536
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金井 特级200g绿茶 XJ | 2 | 110.0 | 金井\200g绿茶. | 验收通过 | |
| 2 | 得力 纸杯 XJ | 2 | 30.0 | 得力/deli\纸.杯 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 Q7. 黑XJ | 3 | 54.0 | 晨光/M G\Q7. | 验收通过 | |
| 4 | 维达 抽纸 xJ | 2 | 48.0 | 维达/Vinda\.抽.纸 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 擦手纸 XJ | 1 | 208.0 | 维达/Vinda\擦手.纸 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 大卷纸 XJ | 1 | 268.0 | 维达/Vinda\大卷.纸 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 硬抽纸 XJ | 1 | 238.0 | 维达/Vinda\硬抽纸 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |