经我局党委研究决定,拟邀请第三方审计机构参与对局下属单位、****中学、小学、幼儿园)经济责任、财务收支内部审计,欢迎符合资格条件的机构参与。
一、项目概况
1. 项目名称:****教育局下属单位、学校、幼儿园财务审计项目
2. 服务内容:对采购人指定的下属单位、学校、幼儿园开展年度财务收支审计、专项资金使用效益审计及内部控制制度执行情况审计等工作,出具符合国家规范的审计报告,并配合采购人完成审计结果的核查与整改跟踪(审计内容详见附件)。
3. 服务周期:2026年至2028年。每次合同签订之日起30天内完成全部审计工作并提交审计报告。
4. 服务地点:**教育局下属各单位、学校、幼儿园(具体以采购人通知为准)。
5审计费用区间内取低价者5家机构,价格从低到高分配审计范围分别为**、城南、**、鄞南、鄞东辖区内单位、学校、幼儿园。如不足5家另行划分审计范围;因并列原因超过5家的,并列单位抽签确定是否入围。
二、参与机构资格要求
1.政采云审计服务框架协议入围。
2.机构注册地**内。
3. 近六年(2019年至2025年)内具有至少10项教育系统财务审计相关业绩。
4. 项目负责人须具有注册会计师执业资格,且从事审计工作满5年,近3年内主持过至少2项同类审计项目。
5. 具有健全的内部管理制度和质量控制体系,能够保障审计工作的独立性、客观性和专业性。
6. 本项目不接受联合体参与比选,不允许分包或转包。
二、审计费用
下属单位、学校内部审计费用上限为2500元/年.单位,下限2000元每年(不足半年按半年计,超过半年不足一年按一年计)。****学校,每增加一个校区增加审计费用20%****幼儿园独立机构按校区处理)。
请你单位于2026年2月10日前报价,并将《报价单》、业绩证明、项目负责人资格情况送至****计划财务科(地址:**市**区**商务区天高巷387号堇尚湾大厦17楼 1703 办公室,联系人: 戚红艳 )。
附件1:下属单位、学校内部审计的主要内容
附件2:报价单
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2026年1月30日