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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9110
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 纸档案盒 | 300 | 417.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 心相印湿巾纸 | 300 | 489.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 便利贴 | 30 | 61.2 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 水桶 | 20 | 245.2 | \ | 验收通过 | |
| 5 | A5快劳夹 | 8 | 130.72 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 7号电池 | 500 | 815.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 双面胶 | 30 | 39.3 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 洗手液 | 200 | 1308.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 5号电池 | 1000 | 1630.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 插板 | 30 | 1225.5 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 黑色铅笔 | 200 | 98.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 美工刀 | 30 | 147.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 订书钉 | 30 | 98.1 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 白板笔 | 100 | 163.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 长尾夹 | 60 | 245.4 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 按动中性笔 | 360 | 1177.2 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 卷尺 | 5 | 61.3 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 印泥 | 20 | 245.2 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 洁厕丸 | 600 | 2454.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 透明文件袋 | 600 | 198.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 固体胶 | 40 | 49.2 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 活页打孔器 | 1 | 24.51 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 直尺 | 30 | 318.6 | \ | 验收通过 | |
| 24 | 洗衣粉 | 100 | 735.0 | \ | 验收通过 | |
| 25 | 心相印餐巾纸 | 72 | 235.44 | \ | 验收通过 | |
| 26 | 液体胶水 | 30 | 48.9 | \ | 验收通过 | |
| 27 | 长尾夹 | 30 | 160.8 | \ | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |