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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 记号笔/粗笔得力(deli) 记号笔S555大号双笔头防水物流笔大头笔粗头勾线笔双头快递笔唛头笔油性笔 黑色10支装 | 得力/deliS555 | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
| 2 | 单据/收据/凭证财政局监制三联无碳复写每本25组 企业往来收据 | A收据 | 本 | 1.00 | 5 | 5 |
| 3 | 公牛/BULL 插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控开关全长1.8米 GN-B3440 电源插座 | 公牛/BULLGN-B3440 | 个 | 3.00 | 32 | 96 |
| 4 | 晨光/M G 文具B5/18K 100张黑色活页笔记本 会议记录本按扣皮面本 普惠型商务记事本子 单本装APYF4T74 开学文具 | 晨光/M GAPYF4T74 | 本 | 4.00 | 35 | 140 |
| 5 | 得力0027订书钉(银色)(500枚/盒) | 得力/deli0027 | 盒 | 1.00 | 1 | 1 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵红颜
联系电话: 0994-****622
传真: 0994-****622
地址: 天**街35号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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