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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3360
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9385 三联多栏收据(黄)87*175mm财务单据(本)单据/收据/凭证 | 10 | 20.0 | 得力/deli\9385 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 KPJ105 A4竖版金额记账凭证纸(70g)单据/收据/凭证 | 5 | 795.0 | 西玛/simaa\KPJ105 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 A4竖版凭证封面套包 50套(封面封底 包角)120g 212*299mm FM151-50B 账本/账册 | 5 | 132.5 | 西玛/simaa\FM151-50B | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |