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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0015订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 30.00 | 1.8 | 54 |
| 2 | 国产 学生用印 得力订书机0314 | 国产0314 | 个 | 10.00 | 26.8 | 268 |
| 3 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 晨光/M GK35 黑 | 支 | 10.00 | 24 | 240 |
| 4 | 毅力达 1603 记事本 学习笔记本 | 毅力达1603 | 本 | 10.00 | 12.4 | 124 |
| 5 | 国产 TB303 学生用印 得力彩色长尾票夹3#8553 | 国产TB303 | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 6 | 通用 102 其它机械五金 起钉器 | 通用102 | 个 | 10.00 | 5.8 | 58 |
| 7 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 20.00 | 12.8 | 256 |
| 8 | 别针/回形针/大头针 得力/deli 0019 大头针 | 得力/deli0019 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汪洁1
联系电话: 180****0705
传真:
地址: ******市团结北路14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: