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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 38.00 | 24.5 | 931 |
| 2 | 得力 8383 得力(deli)【10只】A4混浆加厚牛皮纸档案袋250g混浆文件袋投标资料袋文件保护财务票据收纳 侧宽3cm-加厚250g档案袋 8383 | 得力/deli8383 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 3 | 晨光 AWG97003 晨光 M&G 液体胶水 AWG97003 125ml/支 | 晨光/M GAWG97003 | 件 | 12.00 | 3.5 | 42 |
| 4 | 晨光 AWT90945 晨光a4拉杆夹加厚透明抽杆夹多层文件夹塑料报告夹简历夹学生试卷夹多功能插页夹资料夹资料册办公用品批发 5mm混色/夹A4纸15张 AWT90 | 晨光/M GAWT90945 | 件 | 45.00 | 20 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张冬冬
联系电话: 139****5522
传真:
地址: **县夏孜盖乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: