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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4815
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 纸杯 | 2 | 1360.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 洁柔抽纸 | 3 | 960.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 A4纸 | 5 | 960.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 文件盒55# | 10 | 170.0 | 晨光/M G\WJH001 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 抹布 | 20 | 140.0 | 晨光/M G\001 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92741 晨光Eplus彩色长尾夹25mm(筒装)ABS92741 | 3 | 40.5 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AKP61115 0.5mm 热可擦子弹中性笔 晶蓝 12支/盒(单位:个) | 1 | 36.0 | 晨光/M G\AKP61115 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 1.0 | 验收通过 |