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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2635
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金派 JP18123 PU/PVC****党支部工作记录本 | 10 | 300.0 | 金派\JP18123 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1526 电子计算器 | 5 | 200.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 平板灯 | 30 | 2472.0 | 公牛/BULL\PB04 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33350 商标纸/标签纸 | 1 | 9.0 | 得力/deli\33350 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYLJ487 PU/PVC笔记本 | 20 | 360.0 | 晨光/M G\APYLJ487 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 23A12V 普通干电池 | 2 | 37.8 | 南孚/NANFU\23A12V | 验收通过 | |
| 7 | 时尚灯笼 灯笼空白绒布无字 | 4 | 380.0 | 时尚灯笼\大红灯笼 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM95088 文件夹 | 10 | 90.0 | 晨光/M G\ADM95088 | 验收通过 | |
| 9 | ** 红包/利是封下单备注内容 | 100 | 50.0 | **\大吉大利 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |