****2026年度审计服务控制价询价公告
致各服务商:
为满足本项目需求,现对具备服务能力的服务单位进行控制价询价邀请。
一、★采购需求:
1.服务范围
1. 对公司2025年度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表等主要财务报表及财务报表附注进行全面审计,根据会计准则和相关法规要求出具审计报告。
2. 对公司2026年度各季度合并财务报表进行审阅。
3. 对公司会计政策变更出具专项意见(如需)。
4. 根据评级审计工作的实际情况,需要审计机构提供的其他专业服务。
2.资质要求
(一)一般资格要求:满足《****政府采购法》第二十二条规定。
(二)特定资格要求:
1.****事务所执业证书;
2.供应商****管理委员会进行《从事证****事务所备案名单及基本信息》备案。
3.近3年承担过国有企业财务报表审计项目,至少提供三项同类项目业绩证明材料;
4.供应商若为分支机构的,****公司)的授权书,****公司)仅能授权一家分支机构参与报价,****公司)与被授权的分支机构不能同时参与报价。
二、报价要求:
1.报价表(本次报价为含税包干价,采购人不额外支付费用)。
2.公司相关营业执照及资质证书。
3.近3年承担过该类项目,至少提供三项同类项目业绩。
4.基本资格条件(提供承诺函)。
三、报价文件截止时间:2025年2月10日17:00(**时间)。(以指定邮箱收到报价文件资料邮件的时间为准)标书代写
四、递交报价文件方式:本项目报价文件采用线上邮件的形式,将报价文件盖章扫描发送至指定邮箱(账号:****@qq.com),并将报价文件原件邮寄至我单位(邮寄地址:**省**市**县凯江镇**南路98号,联系人: 胡女士 联系电话: 172****3410 ),报价文件参考后附模板。
五、说明
本次询价结果不作为确定中标人的依据。
六、联系方式:
联系人:胡女士
电 话:172****3410
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2026年 2月5日