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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2026000808
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ARC92555 碱性普通干电池7号【2粒/卡】 | 晨光/M GARC92555, | 卡 | 5.00 | 4 | 20 |
| 2 | 公牛 GN-402 新国标插座 插板 6位总控全长3米 | 公牛/BULLGN-402, | 个 | 2.00 | 41 | 82 |
| 3 | 庄太太 002 扫把簸箕套装 物业办公软毛扫地笤帚防风梳齿型两件套 高级灰 | 庄太太002, | 套 | 2.00 | 18.9 | 37.8 |
| 4 | 博文 DS18-2 B5 PU软皮面记事本18K笔记本横线内芯有页码记事本 | 博文/bowenDS18-2, | 本 | 10.00 | 15.5 | 155 |
| 5 | 得力 NS559 臻顺滑中性笔0.5mm12支/盒 | 得力/deliNS559, | 件 | 2.00 | 21 | 42 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄佳
联系电话: 153****8002
传真:
地址: **区**大道珠江路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: