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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3732
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富光保温杯 杯 | 24 | 1920.0 | 富光\富光保温杯 | 验收通过 | |
| 2 | 白大夫382牙刷 白大夫382牙刷 | 24 | 132.0 | 白大夫\白大夫382牙刷 | 验收通过 | |
| 3 | 好来 140g 好来茶倍健**绿茶牙膏140克 | 24 | 240.0 | 好来\140g | 验收通过 | |
| 4 | 海飞丝 去屑洗发水 海飞丝去屑洗发水500克 | 24 | 792.0 | 海飞丝/Head Shoulders\去屑洗发水 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮3KG洗衣液 蓝月亮3KG洗衣液 | 24 | 912.0 | 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮3KG洗衣液 | 验收通过 | |
| 6 | 雕牌 透明皂202g 雕牌202透明皂1块装(青柠透明皂) | 24 | 96.0 | 雕牌\透明皂202g | 验收通过 | |
| 7 | 维达 V2239 维达6连包抽纸v2239 | 24 | 372.0 | 维达/Vinda\V2239-B | 验收通过 | |
| 8 | 手套 | 24 | 324.0 | 无品牌\防滑手套 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |