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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无型号 井盖 | 无品牌无型号 | 个 | 15.00 | 310 | 4650 |
| 2 | 无型号 锹 推雪板 | 无品牌无型号 | 把 | 6.00 | 60 | 360 |
| 3 | 公牛 GN-705 公牛/BULL GN-705 多功能插座 | 公牛/BULLGN-705 | 件 | 3.00 | 154 | 462 |
| 4 | 舒蔻 垃圾夹 | 舒蔻/SupercloudGQ027 | 只 | 10.00 | 30 | 300 |
| 5 | 飞球 锁芯 | 飞球GQ027 | 个 | 2.00 | 95 | 190 |
| 6 | 安赛瑞 镰刀 | 安赛瑞GQ017 | 把 | 10.00 | 45 | 450 |
| 7 | 冰禹 锹 | 冰禹GQ011 | 把 | 5.00 | 35 | 175 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱力德拜
联系电话: 152****3919
传真:
地址: **县喀拉达拉镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: