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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********261403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无型号 防尘衣罩 保护套 | 无品牌无型号 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 2 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 支 | 288.00 | 1.8 | 518.4 |
| 3 | 博士豚 DOCTOR DOLPHIN S 游泳设备 游泳圈 | 博士豚 DOCTOR DOLPHIN/DOCTOR DOTPHINS | 件 | 20.00 | 40 | 800 |
| 4 | 晨光 G-5 0.55mm 替芯/铅芯 | 晨光/M GG-5 0.55mm | 盒 | 12.00 | 19 | 228 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭幸媛
联系电话: 152****6221
传真:
地址: ****开发区**路287号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: