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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********676********2026000001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33601 透明胶带 | 得力/deli33601, | 卷 | 6.00 | 10 | 60 |
| 2 | 晨光 ASSN2261C 剪刀 210mm红色 1把装 | 晨光/M GASSN2261C, | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 晨光 ADG98837 电子计算器【单个装】 | 晨光/M GADG98837, | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 4 | 晨光 APYVPB0239 彩色复印纸 | 晨光/M GAPYVPB0239, | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 5 | 得力 7101 固体胶棒 9g | 得力/deli7101, | 根 | 12.00 | 2 | 24 |
| 6 | 晨光 ASS91312 办公剪刀 黑色 | 晨光/M GASS91312, | 把 | 1.00 | 7 | 7 |
| 7 | 【运费】 | 件 | 1.00 | 1 | 1 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陶娜娜
联系电话: 152****9127
传真:
地址: 迎宾南路22号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: