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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M020********00212
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3756 U盘32G(白色) | 得力/deli3756 | 只 | 1.00 | 80 | 80 |
| 2 | 绿联 NW103 超五类八芯双绞网线 1-3米 RJ45 Cat5e超五类网线 | 绿联/UgreenNW103 | 米 | 30.00 | 4 | 120 |
| 3 | 震旦 ADC225 265 227 287 粉盒 | 震旦/AURORAADC225 265 227 287 | 盒 | 2.00 | 370 | 740 |
| 4 | 奔图 PD-201 奔图(PANTUM)PD-T201碳粉 | 奔图/PantumPD-201 | 瓶 | 3.00 | 69 | 207 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴芳芳
联系电话: ****765****
传真:
地址: **********传播中心23楼
2、供应商名称: ****
地址: **省************琴城镇桔都大道南街133号
附件信息: