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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M020********00407
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 71129 橡皮 | 得力/deli71129 | 个 | 2.00 | 2 | 4 |
| 2 | 南孚 蓄电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 个 | 16.00 | 2.5 | 40 |
| 3 | 晨光 9602 替芯/铅芯 | 晨光/M G9602 | 支 | 20.00 | 16 | 320 |
| 4 | 3M bopp胶带 | 3M48mm | 个 | 6.00 | 8 | 48 |
| 5 | 楚航 8235 档案盒 | 楚航8235 | 件 | 40.00 | 11 | 440 |
| 6 | 得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸 | 得力/deli莱茵河 80g A4 复印纸 | 箱 | 10.00 | 220 | 2200 |
| 7 | 得力 包装纸 | 得力/deli无型号 | 个 | 400.00 | 1.1 | 440 |
| 8 | 得力 商务公文包 | 得力/deli63753 | 个 | 40.00 | 11 | 440 |
| 9 | 得力 33399 中性笔 | 得力/deli33399 | 支 | 288.00 | 1 | 288 |
| 10 | 晨光 日记本 | 晨光/M G晨光APYJQ550 | 件 | 30.00 | 14 | 420 |
| 11 | 垃圾袋 | 无品牌0005 | 袋 | 20.00 | 13 | 260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄国兵
联系电话: ****053****
传真:
地址: 段潭乡段潭大道95号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市江****机关小区
附件信息: