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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市
预算金额(元):5,470.00
采购人及联系方式:崔佳盛/****071
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果
成交供应商:****
成交时间:2026-02-05 15:21
成交金额:5470.00,大写(人民币):伍仟肆佰柒拾元整。
| 开关电器设备 | 公牛/BULL, 开关电器设备 公牛/BULL GNB20A010-5 无, GNB20A010-5, 数量:6; | 6 | ¥160.0000 | ¥960.00 | |
| 开关电器设备 | 公牛/BULL, 开关电器设备 公牛/BULL GNB20N10-3 无, GNB20N10-3, 数量:6; | 6 | ¥130.0000 | ¥780.00 | |
| 档案盒 | 得力/deli, 档案盒 得力/deli 5604 蓝色/1, 5604, 数量:100; | 100 | ¥18.0000 | ¥1800.00 | |
| **/印泥/印油 | 得力/deli, **/印泥/印油 得力/deli 9879 圆形/红色/1, 9879, 数量:20; | 20 | ¥15.0000 | ¥300.00 | |
| 档案盒 | 得力/deli, 档案盒 得力/deli 5683 蓝色/10, 5683, 数量:100; | 100 | ¥15.0000 | ¥1500.00 | |
| 美工刀 | 得力/deli, 美工刀 得力/deli 2064 大号/蓝色/金属, 2064, 数量:5; | 5 | ¥8.0000 | ¥40.00 | |
| 剪刀 | 得力/deli, 剪刀 得力/deli 6034 1/黑色, 6034, 数量:10; | 10 | ¥6.0000 | ¥60.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli, 胶棒/固体胶/胶水 得力/deli 7107 胶棒/1, 7107, 数量:10; | 10 | ¥3.0000 | ¥30.00 | |
| 合计 | ¥5470.00 大写(人民币): 伍仟肆佰柒拾元整 |
采购单位:****
2026年02月05日