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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4472
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 50 | 690.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9864 印油/印泥/** | 4 | 48.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6811 白板笔 | 5 | 80.0 | 得力/deli\6811 | 验收通过 | |
| 4 | 中伟 铁中二斗 档案柜 | 3 | 1560.0 | 中伟\铁中二斗 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 旋转拖把海绵拖把 | 25 | 1975.0 | 好媳妇\33CM海绵拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 生活家电配件插板 | 5 | 320.0 | 得力/deli\3980-03 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 电池 | 120 | 780.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 8 | 雅高 保暖手套 | 10 | 115.0 | 雅高\洗碗手套 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0314 订书机 | 5 | 107.5 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0385 加厚订书机 | 2 | 250.0 | 得力/deli\0385 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3318 PU/PVC笔记本 | 21 | 241.5 | 得力/deli\3318 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |